Plné znění otázky

Ako to je s tuzemským dobropisom, keď je napríklad vystavený v júni ale mne príde v septembri. Musím podávať dodatočné daňové priznanie a kontrolný výkaz? Alebo ho môžem uviesť v septembri? A menila by sa situácia pri zahraničnom dobropise?

Odpověď

Související dokumenty

Súvisiace články

Obec a registrácia pre daň z pridanej hodnoty
Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie
Príspevková organizácia – platiteľ DPH?
Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve
Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce
Obecné parkovacie politiky a DPH
Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od DPH
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014
Povinnosti obce pri odpredaji šrotu
Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (II.)
Novely opatrení pre samosprávu
Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (I.)
Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (II.)
Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (III.)
Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (II.)
DPH z iného členského štátu
Refakturácia energie s DPH alebo bez DPH?
Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (I.)
Oprava stroja

Súvisiace otázky a odpovede

Faktúra a kontrolný výkaz
Dobropis - riadok vo výkaze DPH
Stornofaktúra
Dobropis a kontrolný výkaz
Služba z iného členského štátu
Faktúra za veľtrh v Nemecku hradená dopredu
Dodanie tovaru do tretieho štátu
Podanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH pri zrušení registrácie pre DPH
Uvedenie sumy z dobropisu v kontrolnom výkaze
DPH, ERP a kontrolný výkaz
Finančné dobropisy a DPH
Fakturácia kolkov a DPH
DPH - dovoz tovaru
Storno faktúra od zahraničného dodávateľa
Dodávka tovaru s montážou a bez nej z hľadiska DPH
Zaúčtovanie starého dokladu
České IČ DPH v časti A.1. kontrolného výkazu DPH
Stravné lístky a DPH
Faktúra od dodávateľa z USA a DPH